Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
|
Mapa stránky
Menu
O škole
Štúdium
Študijné odbory SOU
Študijné odbory SPŠ
Učebné odbory SOU
etAcad - Cisco LCNA
Microsoft - IT Academy
MPS - Mechanik počítačových sietí
Projekty
Vzdelávanie
Cezhraničná spolupráca
Elektronizácia a revitalizácia
Živá energia
Fotovoltaika
COMENIUS
eTwinning
Reklama
Kontakt
Vedenie školy
Pedagógovia
Naši študenti
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Absolventi a pracovníci školy
Organizácia školského roku a úlohy
2% z dane
Hodnotiace správy
História
Verejné obstarávanie
Zverejňovanie dokumentov
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Aktuality
Podujatia, akcie
Študentské aktivity
Ubytovanie
Zoznamy
Ocenenia
Hlavná stránka
>
O škole
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra DFR0257/24
Faktúra doručená:
31.10.2024
Číslo zmluvy:
26759360
Dodávateľ
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:
35742364
Odberateľ
Stredná priemyselná škola, Športová 675, Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:
00893188
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,02 EUR