Faktúra DFR0187/24

Faktúra doručená:31.7.2024
Číslo objednávky:76

Dodávateľ
LINOTEX, s.r.o.
Obchodná 2504
913 21 Trenčianska Turná
IČO:34130161
Odberateľ
Stredná priemyselná škola, Športová 675, Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 419,89 EUR