Faktúra DFR0120/24

Faktúra doručená:10.5.2024
Číslo objednávky:93

Dodávateľ
PRO-NIK s.r.o.
Clementisova 39
949 01 Nitra
IČO:46239308
Odberateľ
Stredná priemyselná škola, Športová 675, Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oopp
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,80 EUR